ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2005
г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
|
Коды
|
Форма № 1 по ОКУД
|
0710001
|
на 31 декабря 2005г.
|
Дата (год, месяц,
число)
|
2005
|
12
|
31
|
Организация: ОАО
«Металлургический завод им.А.К.Серова»»
|
по ОКПО
|
00186387
|
Идентификационный номер
налогоплательщика
|
ИНН
|
6632004667
|
Вид деятельности:
|
по ОКВЭД
|
27.11. 24.14.27.1
|
Организационно-правовая
форма / форма собственности:
Открытое акционерное общество
|
по ОКОПФ/ОКФС
|
47
|
49
|
Единица измерения: тыс.
руб.
|
по ОКЕИ
|
384
|
Местонахождение:
г.Серов, ул. Агломератчиков, 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АКТИВ
|
Код стр.
|
На начало отчетного
периода
|
На конец отчетного
периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
Нематериальные активы
(04, 05)
|
110
|
353
|
234
|
Основные средства (01,
02, 03)
|
120
|
958614
|
1034681
|
Незавершенное
строительство (07, 08, 16, 61)
|
130
|
472913
|
2128108
|
Доходные вложения в
материальные ценности (03)
|
135
|
0
|
0
|
Долгосрочные финансовые
вложения (06,82)
|
140
|
46064
|
59616
|
прочие долгосрочные
финансовые вложения
|
145
|
1722
|
1387
|
Прочие внеоборотные
активы
|
150
|
728
|
803
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
1480394
|
3224829
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
933098
|
1132155
|
В том числе
сырье, материалы и
другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
|
211
|
383989
|
392109
|
животные на выращивании
и откорме (11)
|
212
|
0
|
0
|
затраты в незавершенном
производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
|
213
|
260317
|
349988
|
готовая продукция и
товары для перепродажи (16, 40, 41)
|
214
|
197195
|
230047
|
товары отгруженные (45)
|
215
|
939
|
2582
|
расходы будущих
периодов (31)
|
216
|
90658
|
157429
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
0
|
0
|
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям (19)
|
220
|
133891
|
142648
|
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
|
230
|
0
|
0
|
В том числе
покупатели и заказчики
(62, 76, 82)
|
231
|
0
|
0
|
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
590435
|
1092644
|
В том числе
покупатели и заказчики
(62, 76, 82)
|
241
|
327236
|
496651
|
Краткосрочные
финансовые вложения (56,58,82)
|
250
|
2560
|
521
|
Денежные средства
|
260
|
54649
|
710382
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
0
|
0
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
1714633
|
3078350
|
БАЛАНС (сумма строк 190
+ 290)
|
300
|
3195027
|
6303179
|
ПАССИВ
|
Код стр.
|
На начало отчетного
периода
|
На конец отчетного
периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
Уставный капитал (85)
|
410
|
262
|
262
|
Собственные акции,
выкупленные у акционеров
|
|
0
|
0
|
Добавочный капитал (87)
|
420
|
412880
|
404748
|
Резервный капитал (86)
|
430
|
0
|
0
|
резервы, образованные в
соответствии с законодательством
|
431
|
0
|
0
|
резервы, образованные в
соответствии с учредительными документами
|
432
|
0
|
0
|
Нераспределенная
прибыль отчетного года(88)
|
470
|
1023347
|
3921192
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
1436489
|
4326202
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы и кредиты (92,
95)
|
510
|
29631
|
25374
|
Отложенные налоговые
обязательства
|
515
|
30737
|
54819
|
Прочие долгосрочные
обязательства
|
520
|
202386
|
267111
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
262754
|
347304
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы и кредиты (90,
94)
|
610
|
367494
|
554916
|
Кредиторская
задолженность
|
620
|
1127976
|
1073821
|
В том числе
поставщики и подрядчики
(60, 76)
|
621
|
531994
|
640223
|
задолженность перед
персоналом организации (70)
|
622
|
4784
|
5359
|
задолженность перед
государственными внебюджетными фондами (69)
|
623
|
194527
|
172994
|
задолженность по
налогам и сборам
|
624
|
138099
|
88400
|
прочие кредиторы
|
625
|
258572
|
166845
|
Задолженность
участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
|
630
|
0
|
0
|
Доходы будущих периодов
(83)
|
640
|
314
|
936
|
Резервы предстоящих
расходов (89)
|
650
|
0
|
0
|
Прочие краткосрочные
обязательства
|
660
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
1495784
|
1629673
|
БАЛАНС (сумма строк 490
+ 590 + 690)
|
700
|
3195027
|
6303179
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
|
Код стр.
|
На начало отчетного
периода
|
На конец отчетного
периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Арендованные основные
средства (001)
|
910
|
131820
|
189552
|
в том числе по лизингу
|
911
|
32604
|
61004
|
Товарно - материальные
ценности, принятые на ответственное хранение (002)
|
920
|
247
|
418
|
Товары, принятые на
комиссию (004)
|
930
|
0
|
0
|
Списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
|
940
|
223093
|
225719
|
Обеспечения
обязательств и платежей полученные (008)
|
950
|
0
|
0
|
Обеспечения
обязательств и платежей выданные (008)
|
960
|
582954
|
847290
|
Износ жилищного фонда
(014)
|
970
|
3959
|
4126
|
Износ объектов внешнего
благоустройства и других аналогичных объектов (015)
|
980
|
0
|
0
|
Нематериальные активы,
полученные в пользование
|
990
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
|