|
|
Форма 0710001 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Актив |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчет- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме |
212 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) |
213 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
товары отгруженные |
215 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы будущих периодов |
216 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие запасы и затраты |
217 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: покупатели и заказчики |
231 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
векселя к получению |
232 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность дочерних и зависимых обществ |
233 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
авансы выданные |
234 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие дебиторы |
235 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: покупатели и заказчики |
241 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
векселя к получению |
242 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность дочерних и зависимых обществ |
243 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |
244 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
авансы выданные |
245 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие дебиторы |
246 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев |
251 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства |
260 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: касса |
261 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчетные счета |
262 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
валютные счета |
263 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие денежные средства |
264 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы |
270 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу II |
290 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
|
|
Форма 0710001 с. 3
Пассив
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчет-
ного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
Добавочный капитал
420
Резервный капитал
430
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
Фонд социальной сферы
440
Целевые финансирование и поступления
450
Нераспределенная прибыль прошлых лет
460
Непокрытый убыток прошлых лет
465
Нераспределенная прибыль отчетного года
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Новости |
Мои настройки |
|
© 2009 Все права защищены.