Основными источниками формирования Национального фонда
стали:
- прямые налоги от нефтяного сектора (за исключением
налогов, зачисляемых в местные бюджеты), к которым относятся корпоративный
подоходный налог, налог на сверхприбыль, роялти, бонусы, доля по разделу
продукции, рентный налог на экспортируемую сырую нефть, газовый конденсат.
Прочие виды налогов, уплачиваемые нефтяным сектором в соответствии с налоговым
законодательством Республики Казахстан, подлежат зачислению в соответствующие
бюджеты. При этом к предприятиям нефтяного сектора относятся все юридические
лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией сырой нефти и газового
конденсата;
- поступления от приватизации государственного имущества,
находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и
обрабатывающей отраслям;
- поступления от продажи земельных участков
сельскохозяйственного назначения;
- инвестиционные доходы от управления Национальным фондом;
- иные поступления и доходы, не запрещенные
законодательством Республики Казахстан.
Рисунок 7 - Метод сбалансированного бюджета
Расходы республиканского бюджета на текущие бюджетные
программы будут финансироваться за счет отчислений в республиканский бюджет от
не нефтяной части экономики, а финансирование расходов на бюджетные программы
развития осуществляться за счет гарантированного трансферта из Национального
фонда. При этом, определенная доля расходной части бюджета может покрываться, в
том числе за счет заимствования в рамках установленных ограничений.
Использование нефтяных поступлений в пределах
гарантированного трансферта позволит проводить взвешенную фискальную политику,
так как будет виден «чистый» бюджетный эффект от либерализации налогового
режима, который, как правило, искажен за счет сверх доходов, поступающих от
предприятий нефтяного сектора.
Размер гарантированного трансферта из Национального фонда
будет утверждаться законодательным актом Республики Казахстан на трехлетний
период и останется неизменным в течение данного периода.
В соответствии с Концепцией Национального фонда
Правительство Республики Казахстан будет исходить из необходимости оптимального
использования нефтяных доходов, с учетом соблюдения оптимальных пропорций между
потреблением и накоплением, создания благоприятных макроэкономических условий
для развития несырьевого сектора экономики, сбережения значительной части
нефтяных доходов и недопущения истощения Национального фонда, совершенствования
механизма формирования и использования средств фонда.
В целях дальнейшего совершенствования бюджетной системы был
принят Закон Республики Казахстан от 5 июля 2006 года «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
совершенствования бюджетного законодательства Республики Казахстан и
деятельности Национального Банка Республики Казахстан».
Основными задачами данного закона в сфере совершенствования
бюджетного законодательства и в целом бюджетной системы являются:
- постепенный переход к достижению сбалансированного
бюджета за счет ненефтяных поступлений.
С целью реализации Концепции Национального фонда ввелись
новые понятия - «консолидированный бюджет» и «ненефтяной дефицит».
Консолидированный бюджет состоит из республиканского
бюджета, бюджета области, бюджетов города республиканского значения, столицы,
поступлений от предприятий нефтяного сектора и переводов их в Национальный
фонд.
Ненефтяной дефицит бюджета равен сумме поступлений в
бюджет, кроме поступлений из Национального фонда, за вычетом расходов бюджета;
- ужесточение требований к разработке инвестиционных
проектов (программ).
Инвестиционные проекты (программы) будут включены в
перечень приоритетных бюджетных программ (подпрограмм) в случае, если они
соответствуют мероприятиям принятых государственных, отраслевых и региональных
программ и положений ежегодных посланий Главы государства. Обязательным
условием включения в вышеназванный перечень будет наличие положительного
заключения отраслевой экспертизы, соответствие их плану мероприятий
утвержденных Программ, наличие технико-экономического обоснования с
положительным заключением экономической экспертизы;
Таблица 6- Основные макроэкономические показатели
Республики Казахстан за 2005, 2006 годы (а также прогноз на 2007-2009 годы)
Наименование
|
2005 отчет
|
2006 оценка
|
|
Прогноз
|
|
|
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
Валовой внутренний
продукт, млрд. тенге
|
7457,1
|
9762,7
|
11879,8
|
14036,6
|
16540,4
|
Реальное изменение ВВП,
в % к предыдущему году
|
109,5
|
109,0
|
108,6
|
108,9
|
109,0
|
ВВП на душу населения,
долл. США по официальному курсу
|
3703
|
5192
|
6560
|
7680
|
8962
|
ВВП на душу населения,
долл. США по ППС
|
10618
|
12699
|
14922
|
17102
|
19519
|
Индекс потребительских
цен, в % в среднем за
год
|
7,6
|
6,9-8,5
|
5-7
|
5-7
|
5-7
|
Денежная база, млрд.
тенге
|
663
|
1309
|
1622
|
1972
|
2196
|
Денежная масса, млрд.
тенге
|
2065
|
3108
|
4222
|
5388
|
6486
|
Уровень монетизации
экономики, %
|
27,7
|
31,8
|
35,5
|
38,4
|
39,2
|
Экспорт товаров (ФОБ),
млрд. долл. США
|
28,2
|
34,4
|
32,9
|
34,9
|
38,6
|
Импорт товаров (ФОБ),
млрд. долл. США
|
17,9
|
22,4
|
25,6
|
28,2
|
31,2
|
Инвестиции в основной
капитал, в % к предыдущему году
|
122,2
|
125
|
120
|
118
|
118
|
Объем валовой продукции
сельского хозяйства, млрд. тенге
|
763,2
|
850,8
|
933
|
1021
|
1117
|
в % к предыдущему году
|
107,3
|
104,5
|
103,2
|
103,0
|
102,8
|
Объем промышленной
продукции (работ, услуг), млрд. тенге
|
5124,1
|
6484,9
|
7429,4
|
8580,2
|
9886
|
в % к предыдущему году
|
104,6
|
107
|
107,2
|
108,6
|
108,8
|
Строительство, млрд.
тенге
|
743,6
|
1077,5
|
1530,2
|
2037,3
|
2689,2
|
в % к предыдущему году
|
134,1
|
138
|
128
|
120
|
120
|
Услуги транспорта,
млрд. тенге
|
1377,3
|
1632,1
|
1858,3
|
2117,1
|
2415
|
в % к предыдущему году
|
107
|
106,7
|
106,6
|
106,6
|
106,7
|
Связь, млрд. тенге
|
216,7
|
322,8
|
431,7
|
567,4
|
748,8
|
в % к предыдущему году
|
127,7
|
126
|
125
|
124
|
125
|
Торговля, млрд. тенге
|
1669,6
|
2316,6
|
2833,2
|
3366,2
|
3999,4
|
в % к предыдущему году
|
109,3
|
109,5
|
109,2
|
109,0
|
109,0
|
Примечание: составлено
на основе: Среднесрочная фискальная политика Правительства РК на 2007-:2009 годы.
|
- соблюдения всеми участниками бюджетного процесса
требований бюджетного законодательства;
- переход к финансированию только обоснованных проектов и
недопущение увеличения государственных расходов. Введены нормы интеграции задач
стратегического и среднесрочного социально-экономического развития страны с
ежегодным бюджетом путем формирования перечня бюджетных программ (подпрограмм)
только на основании установленных государственных функций, государственных,
отраслевых, региональных программ, положений ежегодного послания Президента
страны народу Казахстана. Уточняется и схема формирования перечня приоритетных
бюджетных программ (подпрограмм), в том числе приоритетных инвестиционных проектов;
- размер дефицита бюджета определяется исходя от
возможности правительственного заимствования, позволяющей обеспечить интеграцию
денежно-кредитной, налогово-бюджетной, внешнеэкономической и экономической
политики. Такая норма позволит сдерживать рост государственных расходов;
- регламентирован механизм оценки эффективности бюджетных
программ на предмет целесообразности, эффективности, обоснованности и
результативности использования бюджетных средств на стадиях разработки
бюджетных программ (подпрограмм), бюджетов, реализации и контроля за
реализацией бюджетных программ (подпрограмм), а также ряд других существенных
изменений.
- наряду с этим вносятся изменения и дополнения в Кодекс
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» в части ужесточения
существующих мер и персональной ответственности государственных учреждений и их
руководителей путем увеличения размеров налагаемых штрафов.
Рисунок 8 - Индексы физического объема по отраслям экономики в
2005-2006 гг. (в % к соответствующему периоду прошлого года)
В целом, совместными действиями Правительства и Национального
Банка удается обеспечить стабильную макроэкономическую ситуацию в стране, с
учетом накопленных в Национальном фонде средств наблюдается профицит бюджета,
платежный баланс сбалансирован, уровень безработицы имеет тенденцию
постепенного снижения, инфляция находится на контролируемом уровне.
В 2006 году, как и в предыдущие годы, сохранялись
достаточно высокие и устойчивые темпы роста экономики. Причем в 2006 году
экономика развивалась более, ускоренными темпами, чем в 2005 году (таблица 7).
По оценке Министерства экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан, в 2006 году производство валового внутреннего продукта
(ВВП) по сравнению с 2005 годом увеличилось на 10,6% (рисунок 8).
В 2006 году наблюдалась положительная динамика во всех
сферах экономики. Рост объемов промышленного производства в 2006 году по сравнению
с 2005 годом составил 7%. Наиболее ускоренные темпы развития в реальном секторе
демонстрировала обрабатывающая промышленность, где рост производства составил
7,3%. Объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 7%. Прирост
объема валовой продукции сельского хозяйства в 2006 году к 2005 году составил
7%.
Существенный вклад в рост экономики внесли строительство и
услуги. За 2006 год объем строительных работ увеличился по сравнению с 2005
годом в 1,2 раза.
Рисунок
9 - Индексы физического объема промышленной продукции в 2005 -2006 годы (в % к
соответствующему периоду прошлого года)
Услуги транспорта в 2006 году возросли по сравнению с 2005
годом на 5%, услуги связи - на 20,4%.
Объем промышленного производства в январе-декабре 2006 года
возрос на 7% по сравнению с соответствующим периодом 2005 года. В
горнодобывающей промышленности в январе-декабре 2006г. произведено продукции на
3726,9 млрд. тенге, что на 7% выше уровня января-декабря 2005г. за счет
увеличения добычи руд железной агломерированной (на 24,5%), свинцово-цинковой
(на 18,2%) и марганцевой (на 13%); окатышей железорудных (на 13,1%); угля
каменного (на 11,5%); нефти сырой (на 6,8%); лигнита (на 6,1%); газа природного
(естественного) (на 2,8%); конденсата газового (на 0,4%). Вместе с тем,
сокращена добыча руд медно-цинковой (на 17,5%), золотосодержащей (на 14,9%),
железной неагломерированной (на 8%), хромовой (на 6%) и медной (на 0,8%)
(рисунок 20).
В целом по республике в 2006 году добыто 64,8 млн. тонн
нефти и газового конденсата (105,5% - к 2005 году). Экспортировано 57,1 млн.
тонн нефти, в т.ч. по нефтепроводу КТК- 24,4 млн. тонн, по нефтепроводу
Атырау-Самара - 15,6 млн. тонн в дальнее зарубежье; по нефтепроводу
Атасу-Алашанькоу - 2,2 млн. тонн; порт Актау - 9,9 млн. тонн; Оренбург - 2,4
млн. тонн, поставка на ПНХЗ - 3.9 млн. тонн.
Нефтеперерабатывающими заводами республики в 2006 году
переработано 11,7 млн. тонн нефти (104,6% к 2005 году). В сентябре 2006 года
завершена реконструкция Атырауского нефтеперерабатывающего завода, которая
позволила производить автобензин и дизельное топливо, соответствующие
современным европейским стандартам ЕВРО-3 по бензину, ЕВРО-4 по дизельному
топливу.
Наблюдалась высокая динамика инвестиций в основной капитал.
В 2006 году относительно 2005 года объем инвестиций в основной капитал
увеличился на 10,6%. Существенно выросли показатели внешней торговли. За
январь-декабрь 2006 года экспорт товаров достиг 38,3 млрд.долл. США и
увеличился по сравнению с январем-декабрем 2005 года на 37,3%, импорт составил
23,7 млрд.долл. США и возрос на 36,4%. Положительное сальдо торгового баланса
составило 14,6 млрд.долл. США.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|