рефераты Знание — сила. Библиотека научных работ.
~ Портал библиофилов и любителей литературы ~

Меню
Поиск



бесплатно рефераты Реформирование унитарных предприятий

p>
Коэффициент обеспеченности собственными средствами также как коэффициент ликвидности стабилен и превышает минимальный критический уровень - 0,1, что свидетельствует об обеспечении краткосрочной задолженности оборотными активами.
Таким образом, по официальным критериям платежеспособности ОЭМЗ "Рекорд" является финансово устойчивым предприятием.
Выручка от реализации продукции составила в 1998г. - 2828 тыс. руб.; за I полугодие 2000г. -1269 тыс. руб.
Сумма выручки от реализации определяется по мере поступления денег на расчетный счет.
Фактическая балансовая прибыль за 2000г. составила 535 тыс. руб. и распределилась следующим образом:
1. платежи в бюджет - 35 тыс. руб.;
2. фонд потребления - 500 тыс. руб.
За I пол. 2000г. балансовая прибыль снизилась в 6,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 47 тыс. руб. Это связано с ростом доли энергоресурсов в структуре себестоимости продукции. Из нее в бюджет уплачено - 3 тыс. руб., фонд потребления составил - 44 тыс. руб.
В связи с тем, что удельный вес инвалидов составляет более 50%, предприятие пользуется следующими видами льгот:
1. 50% налога на прибыль согласно ст.7 п.2 о налоге на прибыль предприятий и организаций;
2. 100% на прибыль в городской бюджет - Закон г .Москвы "О ставках и льготах по налогу на прибыль" от 02.03.94г. №3-18;
3. НДС - 100% согласно закона РФ "О внесении изменений и дополнений в налоговую систему России" от 16.06.92г. ст.1 п. X;
4. 100% налога на имущество согласно закона РФ "О внесении дополнений и изменений в налоговую систему России" от 16.06.92г. ст.1 п.М;
5. 100% на нужды образовательных учреждений - инструкция от 31.03.94г.
Закон г. Москвы от 01.03.94г. №7-24 и постановление Государственной Думы от
16.03.94г. №27;
6. 100% налога на содержание жилищного фонда и объектов социально- культурной сферы - инструкция №4 от 31.03.94г. Закон г. Москвы от
16.03.94г. №5-25 и постановление Государственной Думы от 16.03.94г. №25.
3.2. План реформирования и финансового оздоровления государственного унитарного предприятия ОЭМЗ “Рекорд”
Анализ финансового состояния предприятия показал необходимость проведения реформирования и финансового оздоровления. В качестве мероприятий, способствующих финансовому оздоровлению и поддержке эффективной хозяйственной деятельности ГУП ОЭМЗ "Рекорд" предусматривается (таблица
10):

. освоение выпуска новых видов изделий, в том числе манежа детского, фляжки нержавеющей, нагревателя длинномерного гибкого, 15 наименований товаров хозяйственного обихода для инвалидов, 5 наименований новых изделий хозяйственного обихода, что обеспечит увеличение объема производства. Затраты на организацию выпуска новых видов изделий составят 4505тыс. рублей.

. внедрение новых технологий, позволяющих значительно улучшить качество и товарный вид продукции и довести их до уровня лучших импортных аналогов. В частности, предполагается освоение технологических процессов блестящего цинкования, электроимпульсного полирования, напыления пластмассовых деталей в вакууме, блистерной упаковки.

Стоимость реализации указанных тех. Процессов – 2235 тыс. рублей;

. снижение издержек производства, которое будет достигнуто за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, способствующих экономии тепла, электроэнергии, воды. В настоящее время доля затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции составляет до 60%. За счет увеличения объемов выпуска продукции на тех же площадях и внедрения ресурсосберегающих технологий, она будет снижена до 8-10%, что позволит, без изменения отпускных цен, увеличить в структуре себестоимости долю расходов на улучшение товарного вида, зарплату и повысить рентабельность производства. На внедрение ресурсосберегающих технологий потребуется 335 тыс. рублей;

. капитальный ремонт оксидного отделения, щитовой и кровли в основном корпусе, затраты на который составят 620 тыс. рублей;

. создание службы маркетинга, улучшение сбытовой и рекламной деятельности, что связано с необходимостью восстановления утерянных, и завоевания новых рынков сбыта. Стоимость мероприятий по маркетингу и рекламе оцениваются в размере 520 тыс. рублей.

Таблица 10

Мероприятия по финансовому оздоровлению и поддержке эффективной хозяйственной деятельности
|№ |Наименование |Срок |Затраты на |
|п/п |мероприятия |реализаци|реализацию |
| | |и |(тыс. руб.)|
| | |(квартал,| |
| | |год) | |
|1 |2 |3 |4 |
|1. |Организация производства новых видов |
| |изделий |
|1.1. |Манеж детский: |
| |• разработка |IV кв. |100 |
| |конструкторской |2000г. | |
| |и | | |
| |технологической | | |
| |документации; | | |
| |• заключение |IV кв. | |
| |договора с |2000г. | |
| |компанией "Мама | | |
| |Мик" на поставку| | |
| |комплектующих и | | |
| |реализацию | | |
| |готовых изделий;| | |
| |• приобретение |IV кв. |250 |
| |оборудования; |2000г. | |
| |• приобретение |IV кв. |480 |
| |оснастки; |2000г. | |
| |• монтаж |I кв. |75 |
| |оборудования и |2001г. | |
| |освоение полной | | |
| |мощности; | | |
| |• приобретение |I кв. |600 |
| |сырья и |2001г. | |
| |материалов на 3 | | |
| |месяца работы. | | |
|1.2. |Фляжка нержавеющая: |
| |• разработка |IV кв. |100 |
| |конструкторской |2000г. | |
| |и | | |
| |технологической | | |
| |документации; | | |
| |• заключение |I кв. | |
| |договоров на |2001г. | |
| |поставку | | |
| |изделий; | | |
| |• приобретение |I кв. |425 |
| |оборудования; |2001г. | |
| |• приобретение |I кв. |540 |
| |оснастки; |2001г. | |
| |• монтаж |II кв. |100 |
| |оборудования и |2001г. | |
| |освоение полной | | |
| |мощности; | | |
|1 |2 |3 |4 |
| |• приобретение |II кв. |130 |
| |сырья и |2001г. | |
| |материалов на 3 | | |
| |месяца работы. | | |
|1.3. |Нагреватель длинномерный, гибкий: |
| |• уточнение |IV кв. |35 |
| |технической |2000г. | |
| |документации; | | |
| |• приобретение и|I кв. |130 |
| |монтаж |2001г. | |
| |оборудования; | | |
| |• приобретение |II кв. |110 |
| |оснастки, |2001г | |
| |запчастей и | | |
| |материалов; | | |
| |• приобретение |II кв. |445 |
| |сырья и |2001г | |
| |материалов на 3 | | |
| |месяца работы; | | |
| |• |II кв. |20 |
| |пуско-наладочные|2001г | |
| |работы. | | |
|1.4. |Товары хозяйственного обихода для |
| |инвалидов (15 наименований): |
| |• разработка |IV кв. |100 |
| |конструкторской |2000г. | |
| |и | | |
| |технологической | | |
| |документации; | | |
| |• заключение |IV кв. | |
| |договоров на |2000г. | |
| |поставку | | |
| |изделий; | | |
| |• приобретение |IV кв. |285 |
| |оборудования; |2000г. | |
| |• приобретение |IV кв. |320 |
| |вспомогательных |2000г. | |
| |материалов, | | |
| |оснастки, | | |
| |запчастей; | | |
| |• приобретение |IV кв. |60 |
| |сырья и |2000г. | |
| |материалов на 3 | | |
| |месяца работы; | | |
| |• монтаж |IV кв. |20 |
| |оборудования и |2000г. | |
| |пусконаладочные | | |
| |работы. | | |
|1.5. |Новые изделия |IV кв. |180 |
| |хозяйственного |2000г. | |
| |обихода (5 | | |
| |наименований): | | |
|2. |Внедрение новых техпроцессов, |
| |улучшающих товарный вид продукции |
|2.1. |Блестящее цинкование: |
| |• разработка ТЗ |IV кв. |20 |
| |на |2000г. | |
| |проектирование; | | |
| |• разработка |IV кв. |110 |
| |проекта 2х |2000г. | |
| |малогабаритных | | |
| |линий для | | |
| |покрытия | | |
| |блестящим | | |
| |цинком, никелем | | |
| |с очисткой | | |
| |промстоков и | | |
| |решением | | |
| |водооборота; | | |
|1 |2 |3 |4 |
| |• изготовление |I кв. |400 |
| |оснастки и заказ|2001г. | |
| |комплектующего | | |
| |оборудования; | | |
| |• монтаж |I кв. |100 |
| |оборудования, |2001г. | |
| |подвод | | |
| |оборотного | | |
| |водоснабжения; | | |
| |• заключение |I кв. |40 |
| |договоров с |2001г. | |
| |"Экотехпром" на | | |
| |вывоз отходов; | | |
| |• |I кв. |60 |
| |пусконаладочные |2001г. | |
| |работы. | | |
|2.2. |Электроимпульсное полирование: |
| |• разработка |IV кв. |100 |
| |техпроцесса и |1998г. | |
| |проектные | | |
| |работы; | | |
| |• изготовление |I кв. |80 |
| |оборудования; |2001г. | |
| |• монтаж |I кв. |150 |
| |установки и |2001г. | |
| |подвода | | |
| |инженерных | | |
| |коммуникаций; | | |
| |• |I кв. |15 |
| |пуско-наладочные|2001г. | |
| |работы. | | |
|2.3 |Блистерная упаковка: |
| |• разработка |IV кв. |20 |
| |технологических |2000г. | |
| |процессов с | | |
| |выделением | | |
| |изделий; | | |
| |• приобретение |IV кв. |260 |
| |оборудования; |2000г. | |
| |• изготовление |I кв. |150 |
| |пресс-форм; |2000г. | |
| |• приобретение |I кв. |70 , |
| |материалов; |2001г. | |
| |• разработка |I кв. |20 |
| |эскизного |2001г. | |
| |проекта подложки| | |
| |цветной на 20 | | |
| |ед. продукции; | | |
| |• монтаж |II кв. |20 |
| |оборудования; |2001г | |
| |• |II кв. |10 |
| |пуско-наладочные|2001г | |
| |работы. | | |
|2.4. |Напыление пластмассовых деталей в |
| |вакууме: |
| |• разработка |I кв. |50 |
| |технологических |2001г. | |
| |процессов; | | |
| |• приобретение |I кв. |400 |
| |оборудования; |2001г. | |
| |• изготовление |I кв. |100 |
| |необходимой |2001г. | |
| |оснастки, | | |
| |комплектующих; | | |

|1 |2 |3 |4 |
| |• монтаж |II кв. |60 |
| |оборудования,|2001г | |
| |подведение | | |
| |инженерных | | |
| |коммуникаций,| | |
| |пусконаладочн| | |
| |ые работы. | | |
|3. |Внедрение ресурсосберегающих |
| |технологий. |
|3.1. |Экономия тепла: |
| |• разработка |III кв. |10 |
| |рабочей |2000г. | |
| |документации | | |
| |на установку | | |
| |приборов | | |
| |учета расхода| | |
| |тепловой | | |
| |энергии; | | |
| |• установка |октябрь |90 |
| |приборов |2000г. | |
| |учета расхода| | |
| |тепловой | | |
| |энергии РТ-4.| | |
|3.2. |Экономия электроэнергии: |
| |• разработка |IV кв. |30 |
| |рабочей |2000г. | |
| |документации,| | |
| |обеспечивающе| | |
| |й раздельный | | |
| |учет расхода | | |
| |электроэнерги| | |
| |и и | | |
| |согласование | | |
| |с | | |
| |Мосэнергосбыт| | |
| |ом; | | |
| |• закупка и |I кв. |50 |
| |монтаж |2001г. | |
| |оборудования | | |
| |учета | | |
| |электроэнерги| | |
| |и СЭМ 1. | | |
|3.3. |Оборотное водоснабжение: |
| |• разработка |IV кв. |20 |
| |проектной |2000г. | |
| |документации | | |
| |по системе | | |
| |оборотного | | |
| |водоснабжения| | |
| |; | | |
| |• |I кв. |110 |
| |приобретение |2001г. | |
| |оборудования | | |
| |– градирни | | |
| |ГВЭ "Тайфун" | | |
| |- 3 шт.; | | |
| |• |II кв. |25 |
| |строительно-м|2001г | |
| |онтажные и | | |
| |пусконаладочн| | |
| |ые работы. | | |
|4. |Капитальный ремонт на основной |
| |территории по 2му Южно-портовому |
| |проезду, д.31: |
| |• ремонт |IV кв. |300 |
| |кровли в |2000г. | |
| |главном | | |
| |корпусе. | | |

|1 |2 |3 |4 |
| |• ремонт |I кв. 2001г.|240 |
| |щитовой с | | |
| |переносом | | |
| |кабеля и | | |
| |частичной | | |
| |заменой | | |
| |электропрово| | |
| |дки; | | |
| |• ремонт |II кв. 2001г|80 |
| |оксидного | | |
| |отделения; | | |
|5. |Маркетинг и реклама: |
|5.1. |Создание на |IV кв. |60 |
| |базе отдела |2000г. | |
| |снабжения и | | |
| |сбыта службы| | |
| |маркетинга. | | |
|5.2. |Разработка, |I кв. 2001г.|240 |
| |изготовление| | |
| |и рассылка | | |
| |рекламных | | |
| |материалов. | | |
|5.3. |Оборудование|II кв. 2001г|120 |
| |при заводе | | |
| |оптово-розни| | |
| |чного | | |
| |магазина. | | |
|5.4. |Освоение |IV кв. |100 |
| |новых рынков|2000г.- | |
| |сбыта |IV кв. | |
| |производимой|2001г. | |
| |продукции | | |
| |(участие в | | |
| |региональных| | |
| |ярмарках и | | |
| |поиск новых | | |
| |форм сбыта | | |
| |продукции). | | |
|6. |Разработка программы развития ГУП |
| |ОЭМЗ "Рекорд": |
|6.1. |Разработка и|сентябрь |420 |
| |реализация |2000г. | |
| |плана | | |
| |финансового | | |
| |оздоровления| | |
| |(бизнес-план| | |
| |а). | | |
|6.2. |Разработка |I кв. 2001г.| |
| |опережающей | | |
| |стратегии | | |
| |развития. | | |
|6.3. |Разработка |II кв. | |
| |программы |2001г. | |
| |структурной | | |
| |перестройки.| | |
|ИТОГО: |8635 |


Затраты на выполнение мероприятий предусмотренных планом финансового оздоровления предприятия – 8635 тыс. рублей рассчитаны исходя из цен по состоянию на 01.04.2000г. Затраты покрываются за счет средств, выделяемых из бюджета г.Москвы на возвратной основе в качестве финансовой помощи.
Реализация комплекса мер, направленных на оздоровление финансово- хозяйственной деятельности завода “Рекорд” позволит в 6 раз увеличить годовой объем выпускаемой продукции(соответственно увеличится налогооблагаёмая база), значительно улучшить товарный вид и конкурентоспособность изделий и будет способствовать решению важнейшей социальной задачи - созданию в г. Москве 345 новых рабочих мест, в том числе 210 для инвалидов.
Стоимость создания одного рабочего места при финансовой поддержке
Правительства г. Москвы в объеме 8,365 млн. рублей, составит 21,3 тыс. рублей. Срок реализации плана составляет 12 месяцев. Государственная финансовая помощь г.Москвы погашается за 18 месяцев. Дисконтный срок окупаемости проекта – 21 месяц.
План производства рассчитан с учетом повышения уровня использования производственных мощностей предприятия и обеспечения выпуска продукции, пользующейся спросом. Согласно маркетинговым исследованиям, для обеспечения повышения спроса на традиционные изделия необходимо улучшить товарный вид продукции и ее упаковки. С этой целью предусмотрена закупка нового оборудования, его монтаж и освоение новых технологических процессов.
Производственной программой предусматривается основной рост объемов производства за счет освоения новых изделий. Доля производства новых изделий в годовом товарном выпуске планируется: 2000г. - 5,96%; 2001г. -
40,15%; 2002г. -65,6%.
На 01.04.2000г. остаток готовой продукции на складе составил 30% планируемого годового выпуска, поэтому план реализации принят равным товарному выпуску.
Анализ состояния существующих производственных мощностей показал: большинство групп основного оборудования имеют предельный износ, что подтверждается бухгалтерскими данными. С целью снижения затрат на ремонт и простои оборудования в плане мероприятий по финансовому оздоровлению предусмотрены финансовые ресурсы для обновления парка оборудования в сумме
239 тыс. руб.
На основании опыта работы в базовом периоде, переходящий запас принят 20%.
Исходя из расчета потребности в материальных ресурсах в мероприятиях по финансовому оздоровлению для поддержания переходящего запаса материалов и комплектующих изделий, предусмотрены средства в сумме 1305 тыс. рублей.
Численность работников основной сферы производства рассчитана исходя из уровня выработки и производственной программы. Количество вспомогательных рабочих и других категорий работающих определено по нормативам. Число инженерно-технических работников взято по штатному расписанию.
Среднесписочная численность работников в 2000 году принята на уровне фактической численности в I квартале и составила 177 человек.
Общая расчетная численность работающих составит:
• в 2001 году - 350 человек;
• в 2002 году - 522 человека.
Фонд зарплаты с учетом отчислений в налоговые органы составит:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11




Новости
Мои настройки


   бесплатно рефераты  Наверх  бесплатно рефераты  

© 2009 Все права защищены.