|
|
Приложение 4 Промежуточный консолидированный баланс группы «КонсолЪ» | ||||||||||||||||||||||
Актив |
Код показа-теля |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода (тыс. руб.) |
||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
||||||||||||||||||||
Нематериальные активы в том числе деловая репутация организации |
110 113 |
-- -- |
450 -- |
||||||||||||||||||||
Основные средства |
120 |
-- |
4 000 |
||||||||||||||||||||
Незавершенное строительство |
130 |
-- |
120 |
||||||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
-- |
1 700 |
||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
-- |
-- |
||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу I |
190 |
-- |
6 270 |
||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
||||||||||||||||||||
Запасы |
210 |
-- |
760 |
||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
-- |
150 |
||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
-- |
100 |
||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
-- |
1 120 |
||||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) |
250 |
-- |
800 |
||||||||||||||||||||
Денежные средства |
260 |
-- |
1 700 |
||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы |
270 |
-- |
-- |
||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу II |
290 |
-- |
4 630 |
||||||||||||||||||||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
-- |
10 900 |
||||||||||||||||||||
Форма 0710001 с. 2
Пассив
Код показа-теля
На начало отчетного
года
На конец отчетного
периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
--
5 500
Добавочный капитал
420
--
--
Резервный капитал
430
--
1 300
Целевое финансирование
450
--
400
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
--
700
ИТОГО по разделу III
490
--
7 900
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
--
Займы и кредиты
510
--
--
Отложенные налоговые обязательства
515
--
--
Прочие долгосрочные обязательства
520
--
--
ИТОГО по разделу IV
590
--
--
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610
--
1 500
Кредиторская задолженность
620
--
1 450
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
--
--
Доходы будущих периодов
640
--
--
Резервы предстоящих расходов
650
--
--
Прочие краткосрочные обязательства
660
--
50
ИТОГО по разделу V
690
--
3 000
БАЛАНС
700
10 900
Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
910
--
--
в том числе по лизингу
911
--
--
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
--
--
Товары, принятые на комиссию
930
--
--
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
--
--
Обеспечение обязательств и платежей полученные
950
--
--
Обеспечение обязательств и платежей выданные
960
--
--
Износ жилищного фонда
970
--
--
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
980
--
--
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
--
--
Приложение 5
Консолидированный баланс группы «КонсолЪ»
Актив
Код показа-теля
На начало отчетного года
На конец отчетного периода (тыс. руб.)
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
в том числе деловая репутация организации
110
113
--
--
650
200
Основные средства
120
--
4 000
Незавершенное строительство
130
--
120
Долгосрочные финансовые вложения
140
--
900
Прочие внеоборотные активы
150
--
--
ИТОГО по разделу I
190
--
5 670
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
--
760
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
--
150
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Новости |
Мои настройки |
|
© 2009 Все права защищены.